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  • 山東出臺意見推動內部審計工作提檔升級,明確七部分重點內容

      ●近年來,我省實施內部審計項目15.3萬個,發現問題30.5萬個,促進增收節支83.8億元

      ●企業應當按照有關規定建立總審計師制度,總審計師協助黨組織、董事會管理內部審計工作

      ●全面推動建立向黨組織直報審計情況的工作制度,在全省范圍內推開內部審計資料備案工作;加強各級內部審計指導機構建設,健全內部審計制度,提高內部審計規范化水平

      8月30日,省政府新聞辦今天召開新聞發布會,介紹山東加速推進內部審計工作,服務保障全省經濟社會高質量發展情況。記者從會上獲悉,近年來,我省實施內部審計項目15.3萬個,發現問題30.5萬個,促進增收節支83.8億元。

      “41所省屬本科高校成立了黨委審計委員會,統籌謀劃、協調推進審計領域重點工作;濟南市加快推進市屬國有企業總審計師全覆蓋,有效促進企業效益提升和風險防范;臨沂市在全域推開鄉鎮街道審計工作,將內部審計深度嵌入基層治理。”省審計廳總審計師李勁松介紹,近年來,全省審計機關著力深化內部審計系統性、整體性改革。同時,針對我省內部審計工作在體制機制、隊伍建設等方面的薄弱環節,省委審計委員會2024年工作要點明確提出,研究出臺推進新時代內部審計高質量發展的實施意見,推動內部審計工作提檔升級。

      日前,省委審計委員會出臺了《關于推進新時代內部審計工作高質量發展的實施意見》(以下簡稱《實施意見》),明確了健全完善內部審計工作管理體制、加強對內部審計工作的指導和監督、加強內部審計人才隊伍建設等7部分重點內容,從制度層面為推進我省內部審計高質量發展作出系統謀劃,也是未來我省加速推進內部審計工作、更好發揮內部審計作用的行動指引。

      健全完善內部審計管理體制是推動新時代內部審計工作高質量發展的重要前提。山東是國資國企大省,國有企業在全省經濟社會發展中占有舉足輕重的地位。對此,《實施意見》特別明確,企業應當按照有關規定建立總審計師制度,總審計師協助黨組織、董事會管理內部審計工作。去年,我省瞄準總審計師制度落實,開展政策和業務指導,推動濟南市出臺《關于市屬企業建立總審計師制度的實施意見》,遴選14名干部到市屬國有企業擔任總審計師,實現市屬國有企業總審計師全覆蓋。截至目前,14家企業共完成各類審計項目303個,發現各類問題2517個、涉及金額87.73億元,提出各類意見建議被單位采納1546條,有效促進國企效益提升和風險防范。

      加強對內部審計工作的指導和監督是審計機關法定職責。近幾年,在增強內部審計與國家審計監督合力方面,山東積極開展了試點探索。在德州市建立以國家審計為主導、內部審計為輔助、社會審計為補充的“三審協同”審計監督工作格局,推動三大審計主體實現審前、審中、審后協同貫通,內部審計機構和內部審計人員數量較上年度分別增長28%、22%。《實施意見》進一步明確,要在審計計劃制訂、審計項目實施、審計成果運用、審計整改等環節推動國家審計和內部審計優勢互補。

      《實施意見》指出,要加強單位黨組織對內部審計工作的領導,推動內部審計成為國家審計的有效延伸和實現審計全覆蓋的重要抓手。內部審計距離基層最近,最了解組織的構成和肌理,在臨沂、菏澤、濱州以及惠民、梁山等地,我省正推行鄉鎮內部審計試點工作,強化基層內部審計作用。目前,已指導推動臨沂全市156個鄉鎮、街道均成立了審計辦公室,配備審計人員589人;在菏澤單縣,全縣22個鄉鎮(街道)全部建立審計所,推動提升基層資金管理水平和使用效益。

      下一步,省審計廳將深入學習貫徹黨的二十屆三中全會精神,認真抓好《實施意見》的宣傳和貫徹實施,全面推動建立向黨組織直報審計情況的工作制度,在全省范圍內推開內部審計資料備案工作;加強各級內部審計指導機構建設,健全內部審計制度,提高內部審計規范化水平;探索協同發展新路徑,增強審計監督合力。

      (大眾日報記者 劉童)

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